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为标准保险公司内部审计工作中,提升保险公司风险防控工作能力,推动保险行业身心健康发展趋势,中国保险监督管理委员会拟定了《保险机构内部审计工作规范(征求意见稿)》,现
近日,由审计署拟定的《国务院关于修改〈中华人民共和国审计法实施条例〉的决定(征求意见稿)》,借由国务院法制办的服务平台,完成了建议征选工作中。 征求意见确立了政府部门
库存商品是公司经营活动的关键物质条件之一,是公司的一项关键速动资产,库存商品通常体现为产品、原材料、周转材料、在商品及成品等。库存商品既是负债表中速动资产类的一个
财务审计目标关键有什么?审计机关是如何确定每一年审谁不审谁的?针对广大群众而言,相近的问题很有可能并不十分清晰。审计署今日表明,从今天开始,审计署将以财务审计最新法
伴随着社会经济的迅猛发展,公司内控制度也在持续的健全,在其中内部控制审计做为主要內容,推动了公司的较好发展趋势,内部控制审计是在授权委托注册会计的根基上,由注册会